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內(nèi)部審計在企業(yè)風(fēng)險管理中的應(yīng)用分析

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內(nèi)部審計是審計監(jiān)督體系的重要組成部分。伴隨著社會的變遷與時代的進(jìn)步,尤其是數(shù)字化、信息化技術(shù)與各行業(yè)領(lǐng)域的深入融合,企業(yè)面臨的風(fēng)險隱患不斷提升,傳統(tǒng)的內(nèi)部審計工作已經(jīng)不能滿足企業(yè)風(fēng)險管理的現(xiàn)實需求。這就需要將內(nèi)部審計與企業(yè)風(fēng)險管理相結(jié)合,樹立風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計意識,在科學(xué)開展內(nèi)部審計工作的同時從風(fēng)險管理審計視角出發(fā)全面、識別企業(yè)面臨的潛在風(fēng)險,安排好審計項自的優(yōu)先次序、積極實行內(nèi)部審計全覆蓋,對企業(yè)風(fēng)險管理合理性與有效性進(jìn)行客觀、深入地評估,進(jìn)而提出更具建設(shè)性的審計整改建議,協(xié)助企業(yè)識別、分析、評估與防范風(fēng)險。(剩余5551字)

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