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摘要:國有企業(yè)開展內(nèi)部控制審計,對保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營、提升管理水平有著重要意義,在此過程中,會計師事務(wù)所因其專業(yè)性與獨(dú)立性發(fā)揮著關(guān)鍵作用,于內(nèi)部控制審計工作里,會計師事務(wù)所的基本職責(zé)有評估并測試內(nèi)部控制的有效性、驗(yàn)證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性等,其具體作用包含保障獨(dú)立性與客觀性、提供風(fēng)險評估及控制建議、實(shí)施監(jiān)督與培訓(xùn)、給出獨(dú)立的意見和建議等。(剩余4570字)
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會計師事務(wù)所在國有企業(yè)內(nèi)部控制審計中的角色
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