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摘要:本文強調,內部控制體系通過構建風險識別、評估、應對及監(jiān)控機制,有效預防、識別與控制各類財務風險,確保國有資產安全、完整,保證財務信息的真實、準確及完整,為管理層決策提供堅實基礎。同時,內部控制體系的完善與有效執(zhí)行,能夠規(guī)范財務流程、提升業(yè)務效率,實現成本控制、資產管理等關鍵環(huán)節(jié)的優(yōu)化,促進企業(yè)資源的合理配置與使用效率的提升,從而實現經濟效益的顯著增長。(剩余4392字)
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內部控制在國企財務風險管理與提質增效中的應用
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