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行政事業(yè)單位審計中內(nèi)部控制有效性的審查與優(yōu)化策略

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本文針對行政事業(yè)單位審計中內(nèi)部控制有效性審查存在的問題進行深入研究。分析了當前行政事業(yè)單位內(nèi)部控制審查中的突出問題,包括內(nèi)部控制意識淡薄、審查制度不完善、風險評估不到位、監(jiān)督機制缺失等。并從健全內(nèi)控制度、加強風險管理、優(yōu)化審查流程、完善監(jiān)督體系、提升審計質(zhì)量、強化信息化建設等方面提出針對性的優(yōu)化策略。(剩余4676字)

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