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內(nèi)部審計具有監(jiān)督、評估、風(fēng)險控制和咨詢的作用,可優(yōu)化公司資源的合理配置,提升管理成本。隨著市場經(jīng)濟的快速發(fā)展,以及《關(guān)于完善國有金融資本管理的指導(dǎo)意見》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等國家政策的相繼頒布和實施,國有企業(yè)作為資本運作的主體,擁有大量的金融資源,確保各項金融活動的合規(guī)管理至關(guān)重要。內(nèi)部審計作為國有企業(yè)加強公司治理的重要手段,如何充分利用審計職能,強化內(nèi)審結(jié)果運用,做足做好內(nèi)部審計“后半篇文章”,成為越來越多國有企業(yè)必要而又迫切解決的問題。(剩余5381字)
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