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企業(yè)內(nèi)部控制體系構(gòu)建與財務(wù)風險管理研究

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摘 要:本文對企業(yè)內(nèi)部控制體系構(gòu)建及財務(wù)風險管理展開深入研究。通過對企業(yè)內(nèi)部控制體系現(xiàn)狀進行分析發(fā)現(xiàn),其在控制環(huán)境、溝通交流等方面存在一些問題,本文提出了改善控制環(huán)境、加強控制活動的實施、改進信息溝通渠道等多項措施,以實現(xiàn)提高企業(yè)管理與運營效率的目的。而針對企業(yè)現(xiàn)行財務(wù)管理中存在的風險,本文提出了一系列改進措施,涉及健全財務(wù)管理制度、強化財務(wù)風險預(yù)警機制、優(yōu)化財務(wù)信息化管理等方面,以增強企業(yè)財務(wù)的穩(wěn)定性和長期發(fā)展?jié)摿Α#ㄊS?772字)

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