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摘 要:隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展,企業(yè)不斷擴大規(guī)模,使得企業(yè)面臨著一定的管理風險和市場風險。企業(yè)內(nèi)部審計和合規(guī)管理作為企業(yè)內(nèi)控的重要構成要素,其完善與發(fā)展受到廣泛關注。本文旨在厘清企業(yè)內(nèi)部審計與合規(guī)管理之間的關系,從重執(zhí)理念、信息交融、持續(xù)提升、預見成效等方面形成企業(yè)內(nèi)部審計與合規(guī)管理互動的實現(xiàn)路徑,從而為推動企業(yè)現(xiàn)代化進程提供參考依據(jù)。(剩余5788字)
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企業(yè)內(nèi)部審計與合規(guī)管理互動實現(xiàn)研究
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