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【摘要】隨著企業(yè)規(guī)模的擴大和業(yè)務的復雜化,內部審計外包逐漸成為一種普遍的管理模式。盡管外包可以提高審計效率、降低成本,但也帶來了諸多風險,如信息泄露、審計質量不穩(wěn)定和缺乏對業(yè)務的深入理解等。本文探討了企業(yè)在進行內部審計外包時面臨的主要風險,并提出相應的防范策略,通過系統的風險管理,企業(yè)能夠有效降低外包帶來的潛在威脅,確保審計工作的高效和合規(guī)。(剩余3706字)
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企業(yè)內部審計外包的風險與防范策略探討
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