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【摘要】本文從審計視角出發(fā),針對事業(yè)單位運營環(huán)境的復雜性和風險的不確定性,提出通過系統(tǒng)化與動態(tài)化相結(jié)合的內(nèi)部控制體系建設(shè)策略,以強化審計在風險管理中的核心作用,分析審計視角下內(nèi)部控制體系建設(shè)的必要性,以及探討如何優(yōu)化內(nèi)部監(jiān)督機制、明確審計權(quán)限與職責、融合審計與財務(wù)管理和強化事后整改與問責等關(guān)鍵措施,旨在提升事業(yè)單位的管理效率與風險防控能力,保障其穩(wěn)健運行與可持續(xù)發(fā)展。(剩余3917字)
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審計視角下事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)探究
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